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用友期初余额平不平看哪里(用友软件期初余额试算不平衡)

用友财务软件2023-09-1412

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用友期初余额试算不平

如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。

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期初余额试算不平衡 录入的期初余额不平衡,主要是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个资料输入错误,资料余额的方向是否正确。

可能是以下情况,一是你用友通不是初始化后的录入,而是你或别人已经录入了数据,你可以打印一份余额表, 与你的录入数对照一下。二是录入错误,仔细核对一下,看是否有借借贷方方向记错的。

期初试算平衡表不平衡,借贷方金额不一致一般有以下几种可能:遗漏。漏记了某个科目的期初余额 金额输入错误。

就按你公司上年期末的余额录入系统期初余额,怎么会不平呢,除非你上你期末数就不平,但如果余额表不平的话怎么结账,怎么报报表,无语。

用友软件资产负债表不平怎么办?

解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

因此,资产负债表不平,先检查一下记帐凭证是否正确,在检查科目汇总表是否正确,然后,检查总账登记是否正确、计算是否正确;最后,检查总账会计科目月末余额与明细帐会计科目余额是否相符。

点击总账系统后,选择进入期末-转账定义-期间损益,如图所示:再弹出来的对话框选择本年利润科目,单击确定,查看损益类科目是否没有全部结转。

用友财务软件期初余额不平内账

取消所有的记账和审核。若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。

解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。如果从不是一月份开始录入用友T3期初余额,就要录入会计科目的借方发生额、贷方发生额、期末余额,软件会自动出来期初余额。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。

你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。

年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套,查看一下 辅助帐与明细账不平的科目,修改辅助账的 期初余额。试试,是否可以修改。【注意】12月份结账前应该做数据备份,并保存好备份文件,保证备份文件的安全。

数据库或程序BUG吧。选中上级科目,点击“清零”,将银行存款科目及明细科目全部清零,然后再重新录入明细科目应该正确了。

出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

期初余额不平怎么办

1、检查凭证信息 期初余额试算不平衡可能是由于凭证信息错误导致的。因此,需要仔细检查所有凭证信息是否准确无误,包括凭证的录入、修改、删除等操作是否符合规范,以及各科目是否正确、金额是否准确等。

2、期初余额不平主要处理的方法如下:首先要看录入期初余额的相关数据是否能保证借贷平衡。检查录入数据的借贷方余额是否和科目余额表的数据相符。检查系统录入数据相差多少,是否有相关数据可以找到。

3、细细查找会找到不平衡的地方。查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套。可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。看一下损益类科目期初数据和期间数据是否录入准确。

4、方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

5、建账期初数不平:录入的期初余额不平衡,可能是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确。附注:检查的依据是:资产=负债+所有者权益。

6、义务发生不发生,账上的期初余额都应该是平的。因为发生的业务没有入账,那么借贷双方都没有入账,因此不存在不平的问题。实际上可能不平。你建账时,只需要设定一个基点,将实物资产、往来、实收资本清点入账即可。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

1、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

2、其次:你固定资产本月计提了折旧以后,你是否还有业务单据没生成凭证传递到总账系统中呢 再次:在固定资产初始设置-选项中,累计折旧的对账科目你是否设置正确了么。若前面3个问题都是对的,那么着可能就是数据问题了。

3、)如果资产负债表是平衡的话,那很有可能是,你的期初数录入错误。(总账期初,录入固定资产的原值和累计折旧;固定资产账套录入原始卡片,(原始卡中也包含了各个固定资产的累计折旧信息)保存即可。

4、只有在当月固定资产必须结账,总账涉及到固定资产的凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平!如果看你的窗口提示,总账的数较小,可能是总账没有记账,要么就是漏做凭证了。

5、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

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