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用友的收料单在哪里(用友收料单在哪里录入)

用友财务软件2023-09-1818

本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友的收料单在哪里,以及用友收料单在哪里录入对应的知识点,用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,已经成为许多企业数字化转型和升级的首选。在本文中,我们将探讨其产品特点和应用场景,并分享一些实际案例,以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际价值。

本文目录一览:

用友t3应收应付账款在那啊

1、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询,费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。应收总账和应收明细账的查询:在软件的滤设中,只需勾选按“结算客户分类”查询,才可看到每一个客户的“期初余额”。

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2、应用中心:有些用友软件需要在应用中心中进行查找和启动,可以按照提示进行操作即可。

3、可以用到软件用友T3分析应付账款和应收账款。

4、用友财务系统是分模块的。做应收款时,要在首页点击应收账款的模块,点进去之后,按照手头上的原始单据先录好应收账单的凭证。应收单的录入很简单,找到相应的客户名称录取相应的发生金额后点击保存即可。

5、进入用友系统,进入应收账款明细账查询,进入客户往来明细账查询,点击某客户,就可以看到客户的余额了。

用友u8财务软件物料维护在哪里?

初始设置-期初数据-期初余额。在用友U8V72erp系统中初始设置-期初数据-期初余额,记账的时候提示:个别计价的期初单据数量不能为负数,数量为一正一负的记录,删除后即可记账。

(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。

维护物料清单的时候,在物料清单表体上有一列“替代表示”,如果你需要做替代件,就把那一行子件的替代标识改成“是”,然后保存,再点击“替代”按钮,就可以进行替代件的设置了。

一般这种软件错误出错不是在服务器网络连接,那就重新启动软件,再就重新启动电脑再试;不行就重装U8的客户端。再不行,找他们的运维或实施人员。

第二,如果购买后出现模块加载错误,先在客户端重装一下软件,重新加载。如果你是管理员,要在服务端测试一下模块功能是否正常。第三,如果重新安装后依旧加载错误,请检查服务器和客户端的电脑防火墙;不行就打电话问用友。

用友原材料单价在哪里

1、总账里面查很麻烦,你首先要找到这个凭证-联查单据,可以查看到单据,单据上就有单价了。还是进库存核算下面直接查询库存明细账,一目了然。

2、点击“正常单据记账”后,选择需要修改的“其他入库单”或“其他出库单”的单价,右击手工输入单价。在“核算”--“其他入库单”/“其他出库单”,进入界面后点击‘修改’按钮--双击‘单价’进行修改。

3、可以。根据用友材料出库单使用说明得知,在单据设计里将出库单明细页签里的手工录入单价进行填写,即可按照填写的价格设置单价,所以可以输入单价。出库单是商家之间互相调货的凭证。

4、在基础设置--会计科目--原材料--账页格式--改为数量金额式,确定。在总账--填制凭证输入原材料数量金额。在总账--账簿打印--明细账簿打印--账页格式--选数量金额式--打印的原材料账页就是数量金额式了。

5、题主是否想询问“用友t3怎么查看原材料科目数量金额”?首先科目档案里要设置数量核算,添加凭证,就可以录入数量单价。其次查询科目的余额表。最后余额表上有个下拉框,在下拉框里选择数量金额式。

仓库的那些事16:收料单和送货单的区别

发料单和收料单不一样。发料单和收料单不是一样的,它们有不同的作用和使用场景。发料单是指在生产或者加工过程中,从仓库或者库房中向生产线或者加工车间发放原材料、半成品或成品的记录单据。

送货单和验收单的主要区别在于它们的的功能和开具单位。送货单是客户接收货物的证明,通常由物流公司、快递公司、批发商、供应商或生产厂家发出。送货单上会显示发货人、收货人、货物名称、数量、价值等相关信息。

简单的说,收料单就是收到材料或商品时要填制的单据,而领料单就是到生产车间领用材料时所要填写的单据。

收料单:是一次性的自制原始凭证,是购货方对供应商送料或送检时提供的货品所进行描述(名称、数量、来源)的单据,以便于购货方后期对货物分拣、入库、上架管理。收料单既是交接完成的证明,也是报税的依据。

三者的作用不同:收料单的作用:收料单可由仓库保管员在材料验收时填制一式数联。

用友领料单怎么填写?

1、领料单要一料一单地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。

2、在用友中填制了领料单,出库单,发票,填好了在哪里填记账凭证,如果不填这些单据,直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转,直接结转生成相应凭证。如没设置结转,可在账务模块中做相应凭证。

3、领用材料,借:生产成本—甲产品—直接材料,贷:原材料—A材料,原材料—B材料,原材料—C材料,结转成本,借:库存商品—甲产品,贷:生产成本—甲产品—直接材料,领料单是材料领用和发出的原始凭证。

4、领料转账凭证按与现金、银行存款无关的经济业务填写。转帐凭证填写要求如下:会计人员应按原凭证填写,不得有误。

用友的采购和应付的具体业务如何做

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

3、采购订单起:《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付(可跳过)---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。

4、采购与应付的管理环节包括:采购活动的审批、采购订单的管理、供应商的管理、应付账款的管理等。

关于用友的收料单在哪里和用友收料单在哪里录入的介绍到此就结束了,最后,总结一下,用友ERP软件作为一款集成化、智能化和安全化的企业管理软件,以其高效、精准和可靠的特点备受用户赞誉。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品功能和技术优势,并分享了一些实际应用案例,希望可以为您选择和使用该软件提供有益的支持和帮助。

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