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用友收到退款做到哪个模块(用友退款怎么做)

用友财务软件2023-08-0217

本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友收到退款做到哪个模块,以及用友退款怎么做对应的知识点,用友ERP软件是一款全面、智能和安全的企业管理软件,拥有强大的财务核算、物流管理和人力资源等模块。在这篇文章中,我们将深入介绍其产品特点和应用场景,并分享一些实际应用案例,以帮助您更好地了解用友ERP软件的价值和意义。

本文目录一览:

收到退回的预付款,请问在用友U8中的应付模块中应如何处理

1、收到退回的预付款,请问在用友U8中的应付模组中应如何处理 红字付款单即可,增加付款单时,点选切换按钮即可。

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2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

3、应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。

用友软件做账,收到投资款怎么做账务处理,在哪个模块操作

点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

要看企业是收到投资款还是企业投资其他公司,如果是收到投资款的话,还要看企业的性质,例如是有限责任公司还是股份有限公司。

,最简单的情况就是,收到现金投资款,那么公司在收到银行的收款通知后,即可做如下账务处理: 借:银行存款 贷:实收资本 2,如果投资款超过了超过了认缴的注册资本,那么超过部分计入资本公积。

桌面图标:如果在计算机的桌面上安装了用友软件,可以直接双击打开软件并进行操作。 开始菜单:使用Windows操作系统的用户可以在开始菜单中找到用友软件,点击打开后即可进行操作。

你好!请问工资表中扣除款项有职工退款,应记什么科目?在用友软件中怎么处...

1、借:应付职工薪酬-工资 3500 贷:其他应收款-XXX 500(扣除)贷:库存现金 3000(扣除后的净工资发放)至少,其他应收款已经清平,说明该员工已经退款。同时,应付职工薪酬计提的3500元也已经清平。

2、按原渠道退回,单位收到退回款时做冲销支出处理。如果是国库集中支付的可以直接做退款申请入录。

3、假设工资100元,工资扣除10元,即应付职工90元。

4、退还主营业务收入发生的费用,属于“销售费用”科目。在利润表中的销售费用里面体现。如果是销售货款退回产生的银行手续费,则计入“财务费用---手续费”科目。在利润表中的财务费用里面体现。

用友里退款凭证怎么做

在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

登入软件,进入总账模块,点击凭证,填制凭证,增加,输入摘要、借贷方科目和金额,保存,完成填制凭证。

本月在存货核算里做假退料单不用审核,直接做正常单据记账,生成红字凭证。

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。

关于用友收到退款做到哪个模块和用友退款怎么做的介绍到此就结束了,通过本文的阐述,我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件,它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标,提高企业的运营效率和盈利能力。

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