本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈用友软件中的负数如何清零,以及用友软件负数怎么操作对应的知识点,在数字化转型和升级的背景下,企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍,我们将深入探讨其产品功能和应用场景,并为您提供相关的参考和指导。
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用友银行存款科目在没有录入数据时,出现负数如何处理
针对楼主的这种情况,你可以首先看看上年的年末数是否调平,试算平衡是否使用恰当。若证实上年末余额也就是今年期初余额是负数的话,楼主可以试试将输入方式改成英文版,英文版下应该是可以录入的。
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公司银行存款不应该出现负数,单位打印银行流水明细跟单位银行日记账逐笔核对,查找错误,然后做分录调整或者做银行存款余额调节表。银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。
用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。
用友u8科目设置了部门核算,期初怎么清零?
1、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
2、数据库或程序BUG吧。选中上级科目,点击“清零”,将银行存款科目及明细科目全部清零,然后再重新录入明细科目应该正确了。
3、已经使用的科目时没有办法删除的,年结了也不可以。年结只是相当于把2012年的年末数据作为2013年的期初数据了,但是相关的科目是不可以在帐套里面删除的,如果非得要删除的话,只能在数据里面找到对应的表和字段删除。
4、可以。但是要先把之前已经记账的凭证反记账,恢复到未记账状态 反结已经结的帐-然后反记账,记住了,是先反结帐-后反记账,和平时的做帐流程是相反的,循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态,再修改期初余额数据。
5、我也遇到过。先把期初余额金额删除,然后再进行明细登记。这样明细的金额自然就加到期初上去了。
用友中应收系统中应收金额是负数该如何处理
1、帐簿不需要调整,只要在汇总报表的时候,关注一下明细帐数据,明细帐是负数的汇总到预收帐款就可以了。应付账款是负数要怎么调整应付账款为负数是不合适的。可以冲减负数的金额。
2、如果经常发生预收款业务,建议设置预收账款科目进行核算,如果不经常发生预收款业务,在应收账款中暂时挂账也是可以的。货已发出、货款已收到暂时没有开发票的销售收入,建议尽快开发票处理。记账时出现串户等原因造成。
3、应收账款余额是负数,说明是预收账款的意思,就需要从应收账款调整到预收账款核算,应收账款增加计入借方核算,同时预收账款增加,负债增加计入贷方核算。
4、当委托收款导致应收账款为负数时,这通常意味着实际收款金额超过了您记录的应收账款金额。以下是如何处理这种情况的会计步骤(仅供参考):验证实际的收款金额:首先,确保收到的金额是正确的。
关于用友软件中的负数如何清零和用友软件负数怎么操作的介绍到此就结束了,在市场竞争日趋激烈的情况下,企业需要选择一款符合自身需求的企业管理软件来提高管理效率和精度。而用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,可以为企业提供全方位的数字化服务和支持。通过本文的介绍,我们探讨了其产品特点和应用场景,并为您提供相关的参考和指导。
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