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采购主管在用友的哪里(普通采购业务流程用友)

用友财务软件2023-09-2216

本篇文章www.myufida.net.cn给大家谈谈采购主管在用友的哪里,以及普通采购业务流程用友对应的知识点,用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,已经成为许多企业数字化转型和升级的首选。在本文中,我们将探讨其产品特点和应用场景,并分享一些实际案例,以帮助您更好地了解该软件的使用方法和实际价值。

本文目录一览:

用友问题

1、若出现两行JRE数据,或版本不是0_07,则说明java异常,须转步骤2处理,否则非java问题。

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2、期间损益结转时有些科目没有结转 期间损益新增损益类明细科目后,需要单独设置对应的本年利润科目 (1)总账期末转账生成 (2)期间损益结转点击右侧放大镜--查看科目是否全部定义。

3、点击固定资产-卡片-卡片管理 直接选择卡片撤销减少,在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”,点是即可。注意事项:若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复。

4、下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题,欢迎阅读。

5、很多财务人员在使用用友的时候不熟悉,下面我为大家整理了关于用友财务软件操作常见问题解决方法,希望对你有所帮助。用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。

6、解决方法:这个问题一般是由于计算机名称中有特殊字符,如-,只需要把计算机名称修改为只有字母和数字即可。

用友软件怎么启动采购管理

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

或者直接登陆企业门户,。进入帐套。然后点基础资料 系统启用。

先用你的主管注册一下系统管理 然后可以看到你账套列里面有个启用 在里面把你的采购管理启用一下就可以用了。注:这个操作也分版本儿的,有的版本的是在企业管理器里面设的。一般U8系列的都是。

大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。

用友U8中采购入库单怎么录入

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。

3、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

4、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

关于采购主管在用友的哪里和普通采购业务流程用友的介绍到此就结束了,通过本文的阐述,我们可以看出用友ERP软件在提高企业管理效率、精度和竞争力方面发挥着不可替代的作用。作为一款全面、智能和安全的企业管理软件,它将帮助企业实现数字化转型和升级的目标,提高企业的运营效率和盈利能力。

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