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用友允许不平结账在哪里(用友允许不平结账在哪里设置)

用友财务软件2023-07-2714

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本文目录一览:

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

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2、急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊 固定资产——处理——月末结账 可我怎么没有月末结账 节点呀 你启用了固定资产模块了吗,启用的话肯定有,没有启用的话,只在总账系统做的话是不需要固定资产结转的。

3、若保留固定资产模块,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。即“空提”后,就可以进行本模块结账了;如果没有使用或者设置该模块,可以删除。

4、换一个账套主管进行总账的凭证审核及记账。然后做月末结账,在总账结账之前把供应链管理会计都进行结账。然后应收应付及固定资产的结账。损益结转,结转利润,最后进行总账的结账。

T3用友通标准版固定资产模块对账不平,固定资产账套原值和账务账套原值...

这个肯定是哪张卡片或账没记到或者折旧填入错误了,这要自己查。允许的话你可以再固定资产选项里面勾上对账不平允许期末结账。

检查固定资产模块是否有未审核和记账的凭证;检查上期末固定资产原值能否对的上,一期一期往前查;本期是否有新增固定资产;看看目前的差额是否有什么规律,慢慢来,总归会查出来的。

从你的对账结果来看,可能是你的固定资产卡片的原值输入有误,应为500850,而你确输入了500000。(为什么这样说呢,因为,在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。

应该是账套录了固定资产科目,但是没有建固定资产卡片,你可以将固定资产账目与固定资产卡片一一核对,再将漏录的卡片补录上去,达到账实相符就可以了。

如果其中一个是正确的,只能是固定资产账套是正确的,那么你只需在总账模块里做分录调整成与固定资产账套一致即可;另一种情况是两者都有错误,那么既要做分录,又要在固定资产账套里做调整,两者均调整成正确的。

用友U8第一个月记账记不记账,提示如图,怎么解决,救急

1、有2种可能,第一种是你上月未结账,在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。

2、上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。

3、你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。 或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询,设定条件,稽核人=null来进行查询。用友U52正常单据记账为什么会无法记账,未记账单据一览表不显示单据。

关于用友允许不平结账在哪里和用友允许不平结账在哪里设置的介绍到此就结束了,总而言之,用友ERP软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件,已经被广泛运用于各行各业的企业管理中。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品特点和应用场景,并为您提供了相关的参考和指导,希望可以帮助您更好地选择和使用该软件。

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