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用友采购退货单在哪里完成(用友u8采购类型在哪里设置)

用友财务软件2023-09-2416

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用友通T3怎么处理销售退货

先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。

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你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。

可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况:在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件 ,维护用友T用友T用友U致远oa软件 。我们将竭诚为您服务。

本月在存货核算里做假退料单不用审核,直接做正常单据记账,生成红字凭证。

工业企业存货核算有假退料的功能,假退料主要是用于车间已领用的材料,在月末尚未消耗完,下月需要继续耗用,则可不办理退料业务,填制假退料单进行成本核算。

请问一下,采购结算后退货流程是什么

货物退回后,由驾驶员将《客户退货责任鉴定报告》交于销售部签字登记,销售部根据每日退货情况由销售部建立退货产品台账。 在《客户退货责任鉴定报告》上注明退货产生的运输费用,以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。

首先仓库有没有制定这样的文件《退货流程》,有,就按流程来办。退货得有一个原因,就是品质报告,这就是退货的依据。拿着报告通知采购一声,她会供应商联系。

如果外购入库单已经生成了发票:红字外购入库单(可关联蓝字入库单做,或手工做也可以)---红字采购发票,退款做应付退款单。如果还没有做发票,则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单,红蓝字入库单对等核销即可。

采购入库的产品发现问题,采购和厂家沟通可以退货。采购填写退货暂支单,并且在crm系统采购退货开单。采购拿暂支单,写明退货原因签字。采购退货暂支单交财务,财务做单独表格记录,然后审核退货单。

供应商退货流程:业务的起点可以从采购订单开始,也可以从采购到货开始开展采购业务;对于采购订单而言,其有录入、审核、关闭状态,并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕,可以进行关闭操作。

京东仓储采购退货流程 新建采购退货单 采购-采购退货-新建退货,选择供应商、仓库、商品明细,点[保存]完采购退货单的建立,如下图:注意:仓库选择京东系统基础资料匹配的仓库,如京东仓库。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

1、有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。

2、先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。

3、在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

4、一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

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